开展州公路养护事业发展中心、州公路运输服务发展中心 2021 年—2023
年及州应急物资储备中心 2023 年预算执行及财政财务收支审计。
2.稳步推进领导干部经济责任审计。坚持以领导干部履行经济责任情况
为主线,以财政财务收支及经济活动的真实合法效益为基础,突出对领导干
部政策执行、责任落实、制度建设、程序执行、管理成效、任务完成和党风
廉政情况的审计。组织开展州工程建设质量服务中心主要领导干部任期经济
责任审计。
3.加强交通专项补助资金审计。以切实维护群众利益作为审计工作的价
值追求,开展对涉及人民群众切身利益的重点民生项目和资金的审计监督,
进一步关注交通专项补助资金分配和使用情况,促进公共资源配置透明合
理,维护群众利益。一是选取 2个县市 2021 年—2023 年度运输场站项目
建设资金和农村客运补贴资金兑付使用情况进行专项审计。二是选取 2个县
市2021 年—2023 年度农村公路项目建设资金管理使用情况进行专项审
计。
4.扩展内部审计工作覆盖面。认真执行《X州交通运输局内部审计工作
暂行规定》,积极总结 2023 年经济责任审计和国省干线专项审计经验,有
序对系统单位领导干部开展离任审计工作,加强对重点岗位重点部门主要领
导干部的任期审计工作,逐步将审计范围向交通工程建设领域、支持行业发
展的各类补贴资金分配使用情况及专项资金使用绩效评价等方面延伸。
5.积极配合上级审计。充分发挥系统审计人才在规范系统管理中的积极
作用,配合省交通厅、州审计局等单位组织开展的系统领导经济责任审计、
建设项目审计及其他专项审计工作,促进系统各级各部门管理更加规范有
效。
(四)持续推进审计问题整改。