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区审计局2024年第一季度工作总结

区审计局 2024 年第一季度工作总结
一、工作推进情况及完成进度
(一)持续强化党建引领。严格落实“三会一课”制度,持续推进“我
为群众办实事”活动,专题研究党建工作 2次,召开主题党日活动 3次,开
展“审计小讲堂”3期,开展业务专题座谈会 2场,全面谋划打造 1个优秀
审计项目。
(二)开展 2023 年度区本级财政预算执行情况审计。重点关注建设现
代产业体系、重点民生资金分配使用以及财政运行风险防范化解等情况,检
查工业发展资金、排危救灾资金、现代农业园区资金等管理使用情况,基层
“三保”落实、清理拖欠企业账款、财政暂付款消化、债券资金管理等情
况,揭示重大政策落实不力、财政资金使用绩效不高、财政运行重大风险等
突出问题,促进提升财政政策效果和资金效益,防范财政运行风险。
(三)开展金河镇人民政府预算执行情况审计。聚焦资金绩效和安全,
关注落实政府“过紧日子”要求,参与分配财政专项资金、政府采购、政府
购买服务、行政事业性国有资产管理、培训费使用、津贴补贴政策执行等方
面情况,揭示部门预算执行中的普遍性问题,促进部门加强管理,严肃财经
纪律。
(四)开展整改“清零行动”回头看。对 2018 年以来审计查出问题进
行了全面梳理,共清理出 64 个审计项目 355 个问题,已逐一核实整改落实
情况,并完善整改台账,进一步认定“已经完成整改”并销号问题 349 个,
“基本完成整改”4个,“正在整改中”2个,整改率达 983%。按照
“谁审计、谁督促整改”的原则,针对排查出尚未整改到位的问题,由项目
主审督促指导被审计单位认真分析原因,细化举措,制定切实可行的整改方
案,明确整改措施和时限要求。
)完成经济责任审计和自然资产审计工作。全面查问题,经
济责任审计查出问题 24 个,自然资产审计查出问题 22 个。报送审计要
5,目正在督促指导关单位开展审计整改工作。
二、存在问题
对研究审计的认不全面,方法把握,审计人论知
识相对欠,不能满足研究审计的要求,导开展研究审计的主动性和
生动力有所减弱
三、下一步工作打算
(一)强化研究审计,全面提升审计执行力。续采“以审代训”
线上线下”“审计小讲堂”等多种培训形式深入开展研究审计,明确
研究审计以提升审计价值为导分运用审计成果,及时深入研究问题
成原因,体制制层面提出意见,推动建章立制、完善项制度和
内控管理。
(二)做好审计整改“后半篇文章”。加强审计整改成果运用,建立健
全审计整改制等体措施办,认真行审计整改督促检查责任,加
强与被审计单位的沟通协调,提出针对性、建设性意见信息
各司其职成审计整改力,促进审计整改工作取得实效。
区审计局2024年第一季度工作总结一、工作推进情况及完成进度(一)持续强化党建引领。严格落实“三会一课”制度,持续推进“我为群众办实事”活动,专题研究党建工作2次,召开主题党日活动3次,开展“审计小讲堂”3期,开展业务专题座谈会2场,全面谋划打造1个优秀审计项目。(二)开展2023年度区本级财政预算执行情况审计。重点关注建设现代产业体系、重点民生资金分配使用以及财政运行风险防范化解等情况,检查工业发展资金、排危救灾资金、现代农业园区资金等管理使用情况,基层“三保”落实、清理拖欠企业账款、财政暂付款消化、债券资金管理等情况,揭示重大政策落实不力、财政资金使用绩效不高、财政运行重大风险等突出问题,促进提升财政政策效果和资金效益,防范财政运行风险。(三)开展金河镇人民政府预...

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